|
Faktúra |
|
faktura82011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
010
|
Fa za hlasové služby
|
4,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Zmluva |
0032012
|
prenájom telocvične
|
226,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
TJ Hradišťan |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Zmluva |
0042012
|
prenájom telocvične
|
92,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
Jozef Hoferica |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
002
|
Fa za telefón 12/2011
|
28,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
006
|
Tlačivá - vysvedčenie
|
35,99 |
s DPH |
1122200451
|
|
16.01.2012 |
|
ŠEVT,a.s. |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
007
|
Časopis "Slávik"
|
4,00 |
s DPH |
objedn. 1
|
|
17.01.2012 |
|
ARES, spol. s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Objednávka |
1
|
časopis "Slávik 2012"
|
4,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
ARES,s.r.o., |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
011
|
Pracovné oblečenie, interiér. vybavenie
|
836,63 |
s DPH |
objedn.35/A/2011
|
|
24.01.2012 |
|
MONTRADE s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.01.2012 |
|
Zmluva |
0012012
|
prenájom telocvične
|
23,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
Jaroslav Kocian |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Zmluva |
0052012
|
prenájom telocvične
|
46,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
Jaroslav Hoferica |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
012
|
Renovácia tonerov, nákup kazety HP28 color
|
132,18 |
s DPH |
objedn. 4
|
|
30.01.2012 |
|
EMVS Marian Šaradin |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Objednávka |
4
|
renovácia tonerov, nákup nového toneru
|
132,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
EMVS Marian Šaradin |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
014
|
Časopis "ŠKOLA 2012"
|
20,00 |
s DPH |
objedn. 5
|
|
30.01.2012 |
|
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Zmluva |
0062012
|
prenájom telocvične
|
23,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
Katarína Kucharíková |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
016
|
Nákup DDRAM-2 1G 533 Corsair + serv. práce
|
46,50 |
s DPH |
objedn.6
|
|
03.02.2012 |
|
CoPoS, spol. s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
017
|
Fa za výkon LZS.
|
21,50 |
s DPH |
č.2069/PZS/08
|
|
06.02.2012 |
|
ALSANA, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Zmluva |
0022012
|
prenájom telocvične
|
92,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
Jozef Hoferica |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva025
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
časopis ŠKOLA
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
07.02.2012 |