|
Faktúra |
037
|
fa za telefón
|
14,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Objednávka |
010
|
potlač dresov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
031
|
Fa za potlač dresov
|
70,00 |
s DPH |
objednávka 010
|
|
14.03.2012 |
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Zmluva |
0132012
|
prenájom telocvične
|
46,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
Darina Hofericová |
Darina Hofericová |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Objednávka |
011
|
kontrola HP, prevent. protipožiar. prehliadky
|
105,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
Kozák Jozef |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
032
|
pranie prádla
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
034
|
Fa za kontrolu HP, hydrantov, vypracovanie revíz. správy
|
105,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
Kozák Jozef |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
036
|
fa za hlasové služby
|
4,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Zmluva |
0142012
|
prenájom telocvične
|
69,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
VIKO s.r.o. |
Miloš Ščotka |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
027
|
fa za telefón
|
21,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZS, Pov. Teplá 181, 017 05 Pov. Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
041
|
Rozhodnutie č.1620101958/2012 poplatok za komun. odpad
|
499,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Objednávka |
013
|
renovácia tonerov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
TOVEL, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
042
|
Fa za renováciu tonerov
|
37,00 |
s DPH |
objednávka 013
|
|
11.04.2012 |
|
TOVEL, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
043
|
Fa za telefón
|
33,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
044
|
Fa za pranie prádla
|
5,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Zmluva |
0152012
|
prenájom telocvične
|
52,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Filip Mejsnar |
Filip Mejsnar |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Zmluva |
0162012
|
prenájom telocvične
|
52,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Zdeněk Kosař |
Zdeněk Kosař |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
029
|
fa za telefón
|
33,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 017 05 Pov. Bystrica |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
026
|
poistenie notebook 2 ks
|
12,45 |
s DPH |
zmluva
|
01000190095
|
02.03.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
Objednávka |
5
|
časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
JurisDat - M. Medlen |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2012 |