|
Faktúra |
017
|
Fa za výkon LZS.
|
21,50 |
s DPH |
č.2069/PZS/08
|
|
06.02.2012 |
|
ALSANA, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Objednávka |
2
|
program EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZS, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
018
|
Fa za program EduPage PRO (zverejň. faktúr)
|
99,00 |
s DPH |
objedn.2
|
|
07.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Zmluva |
0082012
|
prenájom telocvične
|
139,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
Filip Mejsnar |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
019
|
Fa za telefón
|
31,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Zmluva |
0092012
|
prenájom telocvične
|
46,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
Eva Tvrdá |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
Objednávka |
7
|
vykonanie revíz.správ a odstránenie závad
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
ELEKTROMONT PLUS, s.r.o. |
ZS, Pov.Teplá 181, Pov.Bystrica |
PaedDr.Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
Zmluva |
0102012
|
prenájom telocvične
|
58,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
Darina Hofericová |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
020
|
odobraté obedy za mes.1/2012
|
229,40 |
s DPH |
zmluva
|
446/2009
|
16.02.2012 |
|
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
021
|
školenie V4
|
78,00 |
s DPH |
zmluva
|
97/51
|
17.02.2012 |
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Objednávka |
8
|
servis výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
Mgr. Jozef Kališ |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
022
|
vykon. revíz. správ elektroinšt.a bleskozv. včetne odstrán. závad
|
996,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.02.2012 |
|
ELEKTROMONT PLUS, s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
023
|
Fa za hlasové služby
|
4,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.02.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
27.02.2012 |
|
Faktúra |
024
|
pracov. stôl, polička
|
204,00 |
s DPH |
objedn. 3
|
|
24.02.2012 |
|
MONTRADE s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
025
|
školské potreby pre žiakov hmot. núdzi
|
132,80 |
s DPH |
objedn. 9
|
|
28.02.2012 |
|
DAFFER spol.s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Objednávka |
9
|
školské potreby pre žiakov v hmotn. núdzi
|
132,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, Pov. Bystrica |
PaedDr. Jana Vavreková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2012 |
|
Zmluva |
0112012
|
prenájom telocvične
|
46,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
Darina Hofericová |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
028
|
odber zemného plynu
|
2 200.00 |
s DPH |
zmluva
|
9100091057
|
02.03.2012 |
|
SPP, a.s. |
ZS, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |
|
Zmluva |
0122012
|
prenájom telocvične
|
23,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
Jozef Kucharík |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
026
|
poistenie notebook 2 ks
|
12,45 |
s DPH |
zmluva
|
01000190095
|
02.03.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ, Pov. Teplá 181, 01705 Pov. Bystrica |
|
|
|
02.03.2012 |